|
Faktúra |
99/2019
|
Služba internet
|
25,60 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
Airnet s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
98/2019
|
Rohože
|
32,77 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
Elis Textile s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
96/2019
|
elektrina
|
6,67 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
97/2019
|
elektrina
|
606,09 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
101/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
105/2019
|
Plyn
|
1 746,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
94/2019
|
Utierky, toletný papier
|
78,13 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
|
|
|
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
92/2019
|
Účastnícky poplatok na školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
83/2019
|
Poistné
|
260,06 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
|
|
Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
95/2019
|
Hry
|
29,98 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
|
|
Textus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
91/2019
|
telefonické služby
|
91,45 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
89/2019
|
Tovar s potlačou
|
310,00 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
|
|
|
Polep.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
87/2019
|
Služby na základe mandátnej zmluvy
|
200,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
|
|
|
Mgr. Miroslava Žilková |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
86/2019
|
čistiace prostriedky
|
536,87 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
|
|
Tatrachema |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
84/2019
|
Dodávka plynu
|
1 840,81 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
85/2019
|
Zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
93/2019
|
Online časopis Direktor
|
99,34 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
88/2019
|
Odber zemného plynu
|
1 746,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
82/2019
|
Tlačivá
|
112,03 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
Faktúra |
90/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
24.05.2019 |