|
Faktúra |
189/2016
|
čistenie rohoží
|
32,12 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Sylvia Narancsíková |
riaditeľka školy |
10.11.2016 |
10 |
|
Zmluva |
907/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácie projektu
|
|
s DPH |
|
24.06.2013 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky_ Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
21.11.2013 |
|
|
|
ÚIPŠ |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Objednávka |
2/2014
|
Revízia telovýchovného náradia
|
cca200 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
|
|
|
M-art Roman Mesiarik |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
27.02.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Zabezpečovací systém v škole
|
3 500,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
17.03.2014 |
14.04.2014 |
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
3858651234
|
Telefonické služby
|
16,94 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
9758651214
|
Telefonické služby
|
31,13 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
1758651243
|
Telefonické služby
|
37,69 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
7447841454
|
Elektrická energia
|
1 120,51 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
152014
|
Kominárske práce, revízia komínov
|
83,40 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
Duba Jozef |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
9140000366
|
Softver ASC Agenda komplet ZŠ 2014
|
175,00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
01432014
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
23,00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
111400652
|
Dodávka rohoží
|
35,29 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
14017
|
Výmena skla
|
52,20 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
P & P Plast, sr.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
7415778676
|
Dodávka plynu
|
1 910,80 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
13.02.2014 |
|
|
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
111401394
|
čistenie rohoží
|
29,76 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
7415781669
|
Dodávka plynu
|
4 180,94 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
7447934742
|
Elektrická energia
|
1 120,51 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
9759642019
|
Telefonické služby
|
30,68 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |