|
|
Faktúra |
0614
|
Odstránenie závad a výmena plynového filtra
|
700,00 |
s DPH |
1/2014
|
18.04.2014 |
|
|
|
Pauková Marta - EKOMA |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8430017269
|
Služba- vodné
|
538,36 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
|
|
|
Západoslevenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
111402145
|
Čistenie rohoží
|
29,76 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
|
|
|
Berendsen, s.r.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
382014
|
Revízia detského ihriska
|
50,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
|
|
|
M-art Roman Mesiarik |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1760635714
|
Telefonické služby
|
25,98 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8760635683
|
Telefonické služby
|
34,07 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4760635704
|
Telefonické služby
|
22,10 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7413979112
|
Spotreba plynu
|
2 868,34 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7448026128
|
Elektrická energia
|
1 120,51 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2314030280
|
Aktualizácia softvéru iKelp
|
35,82 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
|
|
Abiset s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1140251
|
Vyhotovenie poštových poukážok
|
59,94 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
|
|
Cart print s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1504
|
Poplatok za odborný seminár - archívnictvo
|
40,00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
|
|
Akadémia lektorov Slovenska |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140077
|
Spotrebný tovar - toner
|
47,88 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
|
|
|
TIMI-INTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
502014028
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
25,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14031
|
Zostava vchodových dverí - montáž
|
872,18 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
|
|
|
P & P Plast, sr.o |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140040
|
Sklenárske práce -zasklenie okien
|
126,64 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
|
|
|
Roman Bánczi |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402902375
|
Mobilné služby
|
15,11 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Revízia telovýchovného náradia
|
152,39 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
|
|
|
M-art Roman Mesiarik |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Odstránenie závad a výmena plynového filtra
|
cca700 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
|
|
|
Pauková Marta - EKOMA |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
Mgr. Narancsíková Sylvia |
Riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9759642002
|
Telefonické služby
|
14,75 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa Veľká Mača |
|
|
|
18.03.2014 |